- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040053.005
Número:01040053
Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.113,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.386,67
Liquidação: 01040053.005
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 17.037,19
Valor Líquido: R$ 14.518,32
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - EJALista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 17.037,19 | 1,00 | R$ 17.037,19 | |
Total Bruto | R$ 17.037,19 | ||||
Total Liquido | R$ 17.037,19 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.669,48 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 849,39 |
Total das Retenções: R$ 2.518,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total