Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01040053

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.356,33

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.143,67


Projeto/Atividade:2.155 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município EJA - FUNDEB 70%

Fonte:1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade,gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de pessoal lotado nas Unidades de Ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA, deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%. CONTRATO TEMPORÁRIO


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040053.00125/04/2025R$ 8.356,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/04/202529040493FME01040053FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.356,33
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.