- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01070100.003
Número:01070100
Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14
Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070100.003
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 317.298,76
Valor Líquido: R$ 258.133,88
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
FOPAG REF JUL25 - COMISS ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 317.298,76 | 1,00 | R$ 317.298,76 | |
Total Bruto | R$ 317.298,76 | ||||
Total Liquido | R$ 317.298,76 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 280,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 7.046,08 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 10.369,17 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 25.706,35 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 2.383,78 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 16,28 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.274,18 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 769,67 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 91,96 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 3.309,70 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 108,91 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 7.779,00 |
Total das Retenções: R$ 59.164,88