Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070100.003

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 317.298,76

Valor Líquido: R$ 258.133,88

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

FOPAG REF JUL25 - COMISS ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 317.298,761,00R$ 317.298,76
Total BrutoR$ 317.298,76
Total LiquidoR$ 317.298,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.046,08
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 10.369,17
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 25.706,35
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.383,78
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.274,18
Faltas*Pagar/RecolherR$ 769,67
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 91,96
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.309,70
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 108,91
SUDACREDPagar/RecolherR$ 7.779,00
Total das Retenções: R$ 59.164,88
Total Pago: R$ 317.298,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007029830/07/2025R$ 317.298,76