- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010248.025
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52
Liquidação: 02010248.025
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 40.617,09
Valor Líquido: R$ 29.938,75
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jul/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 40.617,09 | 1,00 | R$ 40.617,09 | |
Total Bruto | R$ 40.617,09 | ||||
Total Liquido | R$ 40.617,09 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 641,14 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 204,36 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 5.217,96 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 269,78 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 4.345,10 |
Total das Retenções: R$ 10.678,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total