Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.025

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 40.617,09

Valor Líquido: R$ 29.938,75

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Jul/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 40.617,091,00R$ 40.617,09
Total BrutoR$ 40.617,09
Total LiquidoR$ 40.617,09
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 204,36
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.217,96
Vale TransportePagar/RecolherR$ 269,78
RPPS a RecolherReterR$ 4.345,10
Total das Retenções: R$ 10.678,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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