Dados do Empenho:

Número:02011069

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.992.584,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 333.815,53

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011069.015

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 78.012,94

Valor Líquido: R$ 78.012,94

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 29/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 78.012,941,00R$ 78.012,94
Total BrutoR$ 78.012,94
Total LiquidoR$ 78.012,94
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107007631/07/2025R$ 78.012,94