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- Pagamento Nº 31070076
Número:02011069
Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.992.584,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 333.815,53
Número:02011069.015
Valor Total da Liquidação:R$ 78.012,94
Valor Total Liquidado:R$ 78.012,94
Pagamento 31070076
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 78.012,94
Valor Líquido Pago: R$ 78.012,94
Histórico:
JULHO/25