Dados do Empenho:

Número:02010323

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.875,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124,70

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010323.007

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.599,80

Valor Líquido: R$ 2.599,80

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 29/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.599,801,00R$ 2.599,80
Total BrutoR$ 2.599,80
Total LiquidoR$ 2.599,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107010831/07/2025R$ 2.599,80