Dados do Empenho:

Número:02010323

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.875,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124,70

Dados da Liquidação:

Número:02010323.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.599,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.599,80

Pagamento 31070108

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.599,80

Valor Líquido Pago: R$ 2.599,80


Histórico:

AGO/25