Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.016,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 983,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010354.008

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 139,59

Valor Líquido: R$ 139,59

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 31/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 139,591,00R$ 139,59
Total BrutoR$ 139,59
Total LiquidoR$ 139,59
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 139,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107016831/07/2025R$ 139,59