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- Pagamento Nº 31070168
Número:02010354
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.016,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 983,81
Pagamento 31070168
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 139,59
Valor Líquido Pago: R$ 139,59
Histórico: