Dados do Empenho:

Número:02060087

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.903,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.096,20

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021122701

Valor Total do Contrato:R$ 583.013,88

Valor Empenhado:R$ 164.036,49

Saldo a empenhar:R$ 418.977,39

Liquidação: 02060087.003

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.377,25

Valor Líquido: R$ 5.377,25

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 07/08/2025


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Agosto de 2025 do USINA DE ASFALTO, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 5.377,251,00R$ 5.377,25
Total BrutoR$ 5.377,25
Total LiquidoR$ 5.377,25
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.