Dados do Empenho:

Número:22070007

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 929.817,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.182,26

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 22070007.001

Liquidada em: 22/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 929.817,74

Valor Líquido: R$ 929.817,74

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 22/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 929.817,741,00R$ 929.817,74
Total BrutoR$ 929.817,74
Total LiquidoR$ 929.817,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 929.817,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2207013622/07/2025R$ 929.817,74