- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011003.001
Número:05011003
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.252,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.747,80
Liquidação: 05011003.001
Liquidada em: 05/01/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.568,70
Valor Líquido: R$ 1.568,70
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 05/01/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE REF. JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.568,70 | 1,00 | R$ 1.568,70 | |
| Total Bruto | R$ 1.568,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.568,70 | ||||