Dados do Empenho:

Número:05010342

Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.897,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 557.102,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010342.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.553,35

Valor Líquido: R$ 29.553,35

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 05/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 29.553,351,00R$ 29.553,35
Total BrutoR$ 29.553,35
Total LiquidoR$ 29.553,35
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501002705/01/2026R$ 29.553,35