Dados do Empenho:

Número:05010618

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.672,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.327,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010618.001

Liquidada em: 22/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 153,07

Valor Líquido: R$ 153,07

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 22/01/2026


Histórico:

Ref. Fopag Estagiários Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 153,071,00R$ 153,07
Total BrutoR$ 153,07
Total LiquidoR$ 153,07
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 153,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301008523/01/2026R$ 153,07