Dados do Empenho:

Número:05010618

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.672,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.327,40

Dados da Liquidação:

Número:05010618.001

Valor Total da Liquidação:R$ 153,07

Valor Total Liquidado:R$ 153,07

Pagamento 23010085

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 153,07

Valor Líquido Pago: R$ 153,07


Histórico:

Ref. Fopag Estagiários Comp. Jan/2026.