Dados do Empenho:

Número:05010542

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021122701

Valor Total do Contrato:R$ 777.351,84

Valor Empenhado:R$ 323.687,93

Saldo a empenhar:R$ 453.663,91

Liquidação: 05010542.003

Liquidada em: 27/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.074,20

Valor Líquido: R$ 9.539,16

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 22/01/2026


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) do ESTÁDIO MUNICIPAL, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 535,04, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 10.074,201,00R$ 10.074,20
Total BrutoR$ 10.074,20
Total LiquidoR$ 10.074,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 535,04
Total das Retenções: R$ 535,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701003027/01/2026R$ 10.074,20