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- Liquidação Nº 02010626.023
Número:02010626
Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.017,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (58,93)
Liquidação: 02010626.023
Liquidada em: 23/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 194224848
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.707,97
Valor Líquido: R$ 2.675,48
Valor Pago da RP R$ 2.707,97
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 19/12/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: DEZEMBRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.707,97 | 1,00 | R$ 2.707,97 | |
| Total Bruto | R$ 2.707,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.707,97 | ||||