- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010028
Número:02010626
Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.017,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (58,93)
Número:02010626.023
Valor Total da Liquidação:R$ 2.707,97
Valor Total Liquidado:R$ 2.675,48
Pagamento de Restos a Pagar 12010028
Pago em: 12/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.707,97
Valor Líquido Pago: R$ 2.675,48
Histórico:
MÊS: DEZEMBRO/2025.