Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25

Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00

Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50

Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50

Liquidação: 03020493.044

Liquidada em: 12/11/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 481

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.280,00

Valor Líquido: R$ 5.174,40

Valor Pago da RP R$ 5.280,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 05/11/2025


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais gráficos utilizados na identificação de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24590ADESIVO LEITOSO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV COM IMÃ VEICULAR. LAYOUT FORNECIDO CONFORME DEMANDA (METRO QUADRADO)R$ 110,0048,00R$ 5.280,00
Total BrutoR$ 5.280,00
Total LiquidoR$ 5.280,00
NÚMERO DA NOTA: 481

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 5.280,002,00%R$ 105,60
Total das Retenções: R$ 105,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801009508/01/2026R$ 5.280,00