Dados do Empenho:

Número:07020054

Valor Total do Empenho:R$ 416.922,66

Valor Total Liquidado:R$ 175.104,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:111001020028

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 937.461,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.587.687,72

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081021020901

Valor Total do Contrato:R$ 2.274.123,60

Valor Empenhado:R$ 2.198.319,48

Saldo a empenhar:R$ 75.804,12

Liquidação: 07020054.012

Liquidada em: 17/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5319

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.356,64

Valor Líquido: R$ 3.356,64

Valor Pago da RP R$ 3.356,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 16/12/2025


Histórico:

Liquidação, referente a prestação de serviços de conexão para prover link de acesso dedicado a internet para rede corporativa da prefeitura Municipal de Maracanaú e redundância de mesma velocidade (Centro de Controle da Cidade Digital/Centro Administrativo) incluindo instalação, configuração e manutenção conforme especificações constantes no termo de referência Seduc. Nº do processo 1110.001020028-CA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SEDUC (MÊS)R$ 3.356,641,00R$ 3.356,64
Total BrutoR$ 3.356,64
Total LiquidoR$ 3.356,64
NÚMERO DA NOTA: 5319

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 691823116

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901008709/01/2026R$ 3.356,64