- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10020023.020
Número:10020023
Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32
Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62
Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70
Liquidação: 10020023.020
Liquidada em: 05/11/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3441
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.800,10
Valor Líquido: R$ 4.742,50
Valor Pago da RP R$ 4.800,10
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 30/10/2025
Histórico:
Aquisição de Brita para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16776 | BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 62,42 | R$ 4.800,10 | |
| Total Bruto | R$ 4.800,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.800,10 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 20/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.31.435.975/0001-76.55.001.000003441.1.97058310.2
Número do Protocolo: 223250004570
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 4.800,10 | 1,20% | R$ 57,60 |