Dados do Empenho:

Número:01040060

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.027,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040060.005

Liquidada em: 27/08/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.255,00

Valor Líquido: R$ 2.255,00

Valor Pago da RP R$ 2.255,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 27/08/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.255,001,00R$ 2.255,00
Total BrutoR$ 2.255,00
Total LiquidoR$ 2.255,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.