Dados do Empenho:

Número:17060006

Valor Total do Empenho:R$ 93.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.020/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.532.158,50

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.953.374,15

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025022510

Valor Total do Contrato:R$ 193.750,00

Valor Empenhado:R$ 93.000,00

Saldo a empenhar:R$ 100.750,00

Liquidação: 17060006.003

Liquidada em: 16/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 263517

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.702,00

Valor Líquido: R$ 13.537,58

Valor Pago da RP R$ 13.702,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 09/12/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação conforme aquisição de materiais médico-hospitalares(MMH), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no PE n° 14.020/2023 - Ata n° 14.011/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.10.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4686EQUIPO MACROGOTAS - PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISO, ESCALONADA, COM INJETOR PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40METROS, ADAPTADOR LUER MACHO, ESTÉRIL (UNIDADE )R$ 0,6222.100,00R$ 13.702,00
Total BrutoR$ 13.702,00
Total LiquidoR$ 13.702,00
NÚMERO DA NOTA: 263517

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/11/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2511.09.485.574/0001-71.55.001.000263517.1.00548755.3

Número do Protocolo: 223250120774083

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 13.702,001,20%R$ 164,42
Total das Retenções: R$ 164,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901017409/01/2026R$ 13.702,00