Dados do Empenho:

Número:02070018

Valor Total do Empenho:R$ 68.757,37

Valor Total Liquidado:R$ 56.597,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

Dados do Contrato:

Número:149025062007

Valor Total do Contrato:R$ 405.867,71

Valor Empenhado:R$ 151.494,19

Saldo a empenhar:R$ 254.373,52

Liquidação: 02070018.003

Liquidada em: 13/10/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10162

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.794,55

Valor Líquido: R$ 9.794,55

Valor Pago da RP R$ 9.794,55

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 09/10/2025


Histórico:

Serviços Prestados em Setembro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,9911,00R$ 3.761,89
#21299REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO)R$ 203,9913,00R$ 2.651,87
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 160,9921,00R$ 3.380,79
Total BrutoR$ 9.794,55
Total LiquidoR$ 9.794,55
NÚMERO DA NOTA: 10162

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/10/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 206782977

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201018422/01/2026R$ 9.794,55