Dados do Empenho:

Número:02070019

Valor Total do Empenho:R$ 26.735,98

Valor Total Liquidado:R$ 15.209,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

Dados do Contrato:

Número:149025062007

Valor Total do Contrato:R$ 405.867,71

Valor Empenhado:R$ 151.494,19

Saldo a empenhar:R$ 254.373,52

Liquidação: 02070019.001

Liquidada em: 30/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10062

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.927,78

Valor Líquido: R$ 5.927,78

Valor Pago da RP R$ 5.927,78

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 28/07/2025


Histórico:

Serviços Prestados em Julho/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 160,996,00R$ 965,94
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,991,00R$ 341,99
#11097REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 333,9912,00R$ 4.007,88
#21299REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO)R$ 203,993,00R$ 611,97
Total BrutoR$ 5.927,78
Total LiquidoR$ 5.927,78
NÚMERO DA NOTA: 10062

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 970303869

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.