Dados do Empenho:

Número:09070010

Valor Total do Empenho:R$ 25.499,55

Valor Total Liquidado:R$ 20.399,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.012/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 61.198,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.198,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225070201

Valor Total do Contrato:R$ 61.198,92

Valor Empenhado:R$ 40.799,24

Saldo a empenhar:R$ 20.399,68

Liquidação: 09070010.004

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2677

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.099,90

Valor Líquido: R$ 4.952,51

Valor Pago da RP R$ 5.099,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 27/11/2025


Histórico:

Liquidação da NF 2677, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19247PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS AMBIENTES ABAIXO RELACIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. OBS: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MENSALMENTE. (SERVIÇO)R$ 5.099,911,00R$ 5.099,90
Total BrutoR$ 5.099,90
Total LiquidoR$ 5.099,90
NÚMERO DA NOTA: 2677

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverizaçãoExtraorçamentárioR$ 5.099,902,89%R$ 147,39
Total das Retenções: R$ 147,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2101014221/01/2026R$ 5.099,90