Dados do Empenho:

Número:21070003

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 53.504,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.189,46

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 483.434,64

Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36

Liquidação: 21070003.005

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 901471

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.579,28

Valor Líquido: R$ 7.579,28

Valor Pago da RP R$ 7.579,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 16/12/2025


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEMUTRAN-CONFORME CONTRATO Nº1012.22.07.04.01, PERIODO NOVEMBRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 6,4752994,00R$ 6.436,39
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,7144200,00R$ 1.142,89
Total BrutoR$ 7.579,28
Total LiquidoR$ 7.579,28
NÚMERO DA NOTA: 901471

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 124S243641811604199T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801001308/01/2026R$ 7.579,28