- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 21070009.004
Número:21070009
Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94
Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63
Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17
Liquidação: 21070009.004
Liquidada em: 17/11/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 885461
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.573,22
Valor Líquido: R$ 15.573,22
Valor Pago da RP R$ 15.573,22
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 12/11/2025
Histórico:
Despesas com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 2.418,3896 | R$ 15.573,22 | |
| Total Bruto | R$ 15.573,22 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.573,22 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 936Q.5167.6312.0397999-Q