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- Liquidação Nº 01081068.005
Número:01081068
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.722,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01081068.005
Liquidada em: 23/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 194251822
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.055,45
Valor Líquido: R$ 2.030,78
Valor Pago da RP R$ 2.055,45
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 22/12/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DGE, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: DEZEMBRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.055,45 | 1,00 | R$ 2.055,45 | |
| Total Bruto | R$ 2.055,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.055,45 | ||||