Dados do Empenho:

Número:01090046

Valor Total do Empenho:R$ 14.673,67

Valor Total Liquidado:R$ 14.268,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98

Valor Empenhado:R$ 5.357.981,55

Saldo a empenhar:R$ 1.846.863,43

Liquidação: 01090046.003

Liquidada em: 11/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5430

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 567,49

Valor Líquido: R$ 511,88

Valor Pago da RP R$ 567,49

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 03/10/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SBL 4A15
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,077,00R$ 567,49
Total BrutoR$ 567,49
Total LiquidoR$ 567,49
NÚMERO DA NOTA: 5430

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 567,490,00%R$ 28,37
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 567,494,80%R$ 27,24
Total das Retenções: R$ 55,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003001030/03/2026R$ 567,49