- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30030010
Número:01090046
Valor Total do Empenho:R$ 14.673,67
Valor Total Liquidado:R$ 14.268,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30030010
Pago em: 30/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 567,49
Valor do ISS: R$ 28,37
Valor do IRRF: R$ 27,24
Valor Líquido Pago: R$ 511,88
Histórico:
NF 5430, SET/2025.