Dados do Empenho:

Número:01090046

Valor Total do Empenho:R$ 14.673,67

Valor Total Liquidado:R$ 14.268,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090046.003

Valor Total da Liquidação:R$ 567,49

Valor Total Liquidado:R$ 511,88

Pagamento de Restos a Pagar 30030010

Pago em: 30/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 567,49

Valor do ISS: R$ 28,37

Valor do IRRF: R$ 27,24

Valor Líquido Pago: R$ 511,88


Histórico:

NF 5430, SET/2025.