Dados do Empenho:

Número:01090161

Valor Total do Empenho:R$ 112.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111814

Valor Total do Contrato:R$ 1.304.280,00

Valor Empenhado:R$ 293.100,00

Saldo a empenhar:R$ 1.011.180,00

Liquidação: 01090161.002

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 38

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.450,00

Valor Líquido: R$ 21.192,60

Valor Pago da RP R$ 21.450,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 22/12/2025


Histórico:

liquidação NF 38 - Referente a outubro - KR Serviços Médicos Ltda - Dra. Karla.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32163EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VI (SERVIÇO)R$ 1.650,0010,00R$ 16.500,00
#32155EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VIII (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
Total BrutoR$ 21.450,00
Total LiquidoR$ 21.450,00
NÚMERO DA NOTA: 38

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/12/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 824602026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 21.450,001,20%R$ 257,40
Total das Retenções: R$ 257,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601004116/01/2026R$ 21.450,00