Dados do Empenho:

Número:01090161

Valor Total do Empenho:R$ 112.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090161.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.192,60

Pagamento de Restos a Pagar 16010041

Pago em: 16/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Valor Total: R$ 21.450,00

Valor do IRRF: R$ 257,40

Valor Líquido Pago: R$ 21.192,60


Histórico:

NF 38 - Referente a outubro - KR Serviços Médicos Ltda - Dra. Karla.