Dados do Empenho:

Número:01100217

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.192,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100217.004

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 101.138,88

Valor Líquido: R$ 101.138,88

Valor Pago da RP R$ 101.138,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 30/12/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 101.138,881,00R$ 101.138,88
Total BrutoR$ 101.138,88
Total LiquidoR$ 101.138,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001009520/01/2026R$ 101.138,88