Dados do Empenho:

Número:18070001

Valor Total do Empenho:R$ 189.027,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.393,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61

Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83

Liquidação: 18070001.006

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 913952

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.509,32

Valor Líquido: R$ 9.509,32

Valor Pago da RP R$ 9.509,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.743,471,00R$ 7.743,47
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.765,851,00R$ 1.765,85
Total BrutoR$ 9.509,32
Total LiquidoR$ 9.509,32
NÚMERO DA NOTA: 913952

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 188Q493685162475999X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302007303/02/2026R$ 9.509,32