Dados do Empenho:

Número:21070007

Valor Total do Empenho:R$ 50.691,74

Valor Total Liquidado:R$ 33.292,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.398,90

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 21070007.006

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 913954

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.733,54

Valor Líquido: R$ 5.733,54

Valor Pago da RP R$ 5.733,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 27/01/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5.733,541,00R$ 5.733,54
Total BrutoR$ 5.733,54
Total LiquidoR$ 5.733,54
NÚMERO DA NOTA: 913954

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 887W537726742963699W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402008104/02/2026R$ 5.733,54