Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010403.002

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.144,70

Valor Líquido: R$ 18.407,52

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 20.144,701,00R$ 20.144,70
Total BrutoR$ 20.144,70
Total LiquidoR$ 20.144,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 389,54
Faltas*Pagar/RecolherR$ 549,20
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 798,44
Total das Retenções: R$ 1.737,18
Total Pago: R$ 20.144,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901004029/01/2026R$ 20.144,70