Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Dados da Liquidação:

Número:05010403.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.144,70

Valor Total Liquidado:R$ 18.407,52

Pagamento 29010040

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.144,70

Valor Líquido Pago: R$ 18.407,52


Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026