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- Liquidação Nº 05010682.001
Número:05010682
Valor Total do Empenho:R$ 45.291,95
Valor Total Liquidado:R$ 45.291,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 05010682.001
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 45.291,95
Valor Líquido: R$ 22.846,13
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
REF. JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 45.291,95 | 1,00 | R$ 45.291,95 | |
| Total Bruto | R$ 45.291,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 45.291,95 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DE AD. FERIAS | Pagar/Recolher | R$ 19.471,07 | |||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 2.974,75 |
Total das Retenções: R$ 22.445,82