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- Pagamento Nº 06020040
Número:05010682
Valor Total do Empenho:R$ 45.291,95
Valor Total Liquidado:R$ 45.291,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010682.001
Valor Total da Liquidação:R$ 45.291,95
Valor Total Liquidado:R$ 22.846,13
Pagamento 06020040
Pago em: 06/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 45.291,95
Valor Líquido Pago: R$ 22.846,13
Histórico: