Dados do Empenho:

Número:05010683

Valor Total do Empenho:R$ 21.151,22

Valor Total Liquidado:R$ 21.151,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010683.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.151,22

Valor Líquido: R$ 19.157,28

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 21.151,221,00R$ 21.151,22
Total BrutoR$ 21.151,22
Total LiquidoR$ 21.151,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.993,94
Total das Retenções: R$ 1.993,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901000729/01/2026R$ 21.151,22