Dados do Empenho:

Número:05010683

Valor Total do Empenho:R$ 21.151,22

Valor Total Liquidado:R$ 21.151,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010683.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.151,22

Valor Total Liquidado:R$ 19.157,28

Pagamento 29010007

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.151,22

Valor Líquido Pago: R$ 19.157,28


Histórico: