Dados do Empenho:

Número:05010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 645.332,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.154.667,57

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010433.001

Liquidada em: 16/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 594,02

Valor Líquido: R$ 594,02

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 16/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 594,021,00R$ 594,02
Total BrutoR$ 594,02
Total LiquidoR$ 594,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 594,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601003616/01/2026R$ 594,02