Dados do Empenho:

Número:05010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 645.332,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.154.667,57

Dados da Liquidação:

Número:05010433.001

Valor Total da Liquidação:R$ 594,02

Valor Total Liquidado:R$ 594,02

Pagamento 16010036

Pago em: 16/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 594,02

Valor Líquido Pago: R$ 594,02


Histórico: