Dados do Empenho:

Número:05010159

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.204,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.795,68

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010159.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.102,16

Valor Líquido: R$ 1.102,16

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.102,161,00R$ 1.102,16
Total BrutoR$ 1.102,16
Total LiquidoR$ 1.102,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.102,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001018530/01/2026R$ 1.102,16