Dados do Empenho:

Número:05010386

Valor Total do Empenho:R$ 1.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.730,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479.270,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010386.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 19.800,00

Valor Líquido: R$ 19.800,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOPAG REF JAN26 - TRANSP MED COMISS ATENÇ ESPEC - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 19.800,001,00R$ 19.800,00
Total BrutoR$ 19.800,00
Total LiquidoR$ 19.800,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 19.800,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001060530/01/2026R$ 19.800,00