Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 52.795,84

Valor Líquido: R$ 52.795,84

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOPAG REF JAN26 - PISO ENFERM - TEMP ATENÇ ESPEC - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 52.795,841,00R$ 52.795,84
Total BrutoR$ 52.795,84
Total LiquidoR$ 52.795,84
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 52.795,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001090830/01/2026R$ 52.795,84