Dados do Empenho:

Número:05010444

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.484,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 281.515,42

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010444.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.826,23

Valor Líquido: R$ 5.826,23

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.826,231,00R$ 5.826,23
Total BrutoR$ 5.826,23
Total LiquidoR$ 5.826,23
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.826,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001047530/01/2026R$ 5.826,23