Dados do Empenho:

Número:05010186

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010186.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.714,76

Valor Líquido: R$ 30.706,29

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 41.714,761,00R$ 41.714,76
Total BrutoR$ 41.714,76
Total LiquidoR$ 41.714,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.086,91
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 415,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.077,71
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.990,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 153,63
Faltas*Pagar/RecolherR$ 720,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 564,51
Total das Retenções: R$ 11.008,47
Total Pago: R$ 41.714,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001058730/01/2026R$ 41.714,76